九三学社重要新闻总览 - 九三学社辽阳市委员会2015年度部门决算
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九三学社辽阳市委员会2015年度部门决算

加入时间:2016-09-08 13:28:00  文章来源:   文章作者:admin   浏览:185

 

 

 

 

 

九三学社辽阳市委员会

2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

第一部分  九三学社辽阳市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  九三学社辽阳市委员会2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2015年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  九三学社辽阳市委员会概况

 

一、     主要职责

      九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

九三学社辽宁省辽阳直属小组,于1985108正式成立。1987829,成立了九三学社辽阳市委员会筹备委员会。1988128,九三学社辽阳市第一次社员大会隆重召开,大会选举产生了九三学社辽阳市第一届委员会。

九三学社辽阳市委员会现有社员264人,其中女社员124人,男社员140人,平均年龄51.9。离退休70人(女17人,男53人)。中共党员15人。省政协常委1,区人大常委1人,区人大代表1人。市政协常委5人,市政协员委15人。区政协常委5人,区政协委员13人。高级职称125人,(在职71人、离退54人)占50%。中级职称115人,占46%

市委会下设十个支社,一个直属小组:白塔区四个支社,文圣区二个支社,宏伟区二个支社,太子河区二个支社,弓长岭直属小组。

中共十一届三中全会之后在邓小平的理论指引下,本社进一步明确了性质、地位和作用,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,履行参政议政、民主监督职能。

二、     部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编制范围的预算单位:九三学社辽阳市委员会。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  九三学社辽阳市委员会2015年度部门决算公开报表

   2015年度收入支出决算总表    公开表01  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

74.15

一、一般公共服务支出

30

49.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

20.05

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

2.11

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

74.15

本年支出合计

51

74.14

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

10.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

10.00

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

10.00

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

10.00

 

28

 

 

57

 

总计

29

84.15

总计

58

84.15

 

2015年度收入决算表    公开表02  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

74.15

74.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

49.68

49.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

49.68

49.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

30.12

30.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

19.56

19.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

2015年度支出决算表

                                            公开表03  金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

74.14

54.58

19.56

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

49.68

30.12

19.56

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

49.68

30.12

19.56

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

30.12

30.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

19.56

0.00

19.56

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算表 公开表04  金额单位:万元

                                                                

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

74.15

一、一般公共服务支出

28

49.68

49.68

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

20.05

20.05

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

2.11

2.11

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2.30

2.30

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

22

74.15

本年支出合计

49

74.14

74.14

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

23

10.00

年末财政拨款结转和结余

50

10.00

10.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

24

10.00

 

51

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

总计

27

84.15

总计

54

84.15

84.15

0.00

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                      公开表05  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

10.00

0.00

10.00

74.15

54.59

19.56

 

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

49.68

30.12

19.56

 

20128

民主党派及工商联事务

10.00

0.00

10.00

49.68

30.12

19.56

 

2012801

  行政运行

0.00

0.00

0.00

30.12

30.12

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

19.56

0.00

19.56

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

20.05

20.05

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.05

20.05

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

20.05

20.05

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

 

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.30

2.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 
 

7

8

9

10

11

12

 

74.14

54.58

19.56

10.00

0.00

10.00

 

49.68

30.12

19.56

10.00

0.00

10.00

 

49.68

30.12

19.56

10.00

0.00

10.00

 

30.12

30.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19.56

0.00

19.56

10.00

0.00

10.00

 

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20.05

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表06  金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

   

1

2

3

 

   

54.58

52.49

2.10

 

301

工资福利支出

27.94

27.94

0.00

 

30101

  基本工资

24.10

24.10

0.00

 

30103

  奖金

1.06

1.06

0.00

 

30104

  社会保障缴费

2.78

2.78

0.00

 

302

商品和服务支出

2.10

0.00

2.10

 

30206

  电费

0.16

0.00

0.16

 

30207

  邮电费

0.11

0.00

0.11

 

30208

  取暖费

1.37

0.00

1.37

 

30228

  工会经费

0.38

0.00

0.38

 

30229

  福利费

0.08

0.00

0.08

 

303

对个人和家庭的补助

24.54

24.54

0.00

 

30302

  退休费

20.05

20.05

0.00

 

30305

  生活补助

2.19

2.19

0.00

 

30311

  住房公积金

2.30

2.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此表无数据)公开表07  金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

(此表无数据)公开表08  金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 
 

栏次

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                公开表09 金额单位:万元

   

2014年决算数

2015年决算数

   

1.62

1.70

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

0.00

0.00

3、公务用车购置及运行费

1.62

1.70

其中: 1)公务用车运行维护费

1.62

1.70

      2)公务用车购置费

0.00

0.00

 

 

第三部分  九三学社辽阳市委员会2015年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况

(一)     收入总计84.15万元

1、        财政拨款收入74.15,其中:公共预算财政拨款收入74.15万元。

2、        上年结转和结余10.00万元,项目支出结转10.00万元。

(二)     支出总计74.14万元,包括:

1、        基本支出54.58万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出27.94万元,对个人和家庭的补助支出24.54万元,商品和服务支出2.10万元。

2、        项目支出19.56万元,主要包括民主党派及工商联事务、行政运行、一般行政管理事务等业务支出。

(三)、年么结转和结余10.00万元

       主要是项目中的参政议政事项还没有完成、春节走访慰问还没有进行原因形成的结余。

二、   政拨款支出决算情况

(一)     总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映九三学社辽阳市委员会2015年整体财政拨款情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出74.14万元,其中:基本支出54.58万元,项目支出19.56万元。

(二)     具体情况

2015年度财政拨款支出74.14万元,按支出功能分类科目分,包括一般公务服务支出49.68万元,社会保障和就业支出20.05万元,医疗卫生支出2.11万元,住房保障支出2.30万元。

1、        一般公共服务支出49.68万元,包括;

(1)          行政运行30.12万元,主要是人员经费和日常公用经费支出。

(2)          一般行政管理事务19.56万元,参政议政、社会服务、培训、“四个一”活动、走访慰问等支出。

(3)          预算改革业务款,无此项内容。

(4)          财政国库业务款,无此项内容。

(5)          信息化建设款,无此项内容。

(6)          事业运行款,无此项内容。

(7)          财政委托业务支出款,无此项内容。

(8)          其他财政事务支出款,无此项内容。

(9)          其他一般公共服务支出款,无此项内容。

2、科学技术支出款,此项无内容。

3、         社会保障和就业支出20.05万元,包括:

(1)          归口管理的行政单位离退休20.05万元。主要是离退休人员工资支出。

(2)          事业单位离退休费,无此项内容。

4、          医疗卫生支出2.11万元,包括:

(1)          行政单位医疗2.11万元,行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

(2)          事业单位医疗费,无此项内容。

(3)          其他医疗卫生支出,无此项内容。

5、        节能环保支出,无此项内容。

6、        农林水事务支出,无此项内容。

7、        交通运输支出,如此项内容。

8、        资源勘探信息等支出,无此项内容。

9、        国土资源气象等事务支出,无此项内容。

10、   住房保障支出2.30万元,包括:住房公积金2.30万元

三、   公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.70万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费1.70万元。2015年度“三公”经费支出比2014年度增加0.08万元,主要是因为2015年度到辽阳县、灯塔市调研的次数多于2014年度,所以车辆运行费略高。

1、        因公出国(境)0.00万元。

2、        公务接待费0.00万元。

3、        公务用车购置及运行维护费1.70万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.07万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

四、   其他重要事项情况说明 无此项内容。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。